内审稽查科
2024-12-13
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内审稽查科工作职责 一、负责全市住房公积金归集、提取、贷款、会计核算等工作的业务指导、工作监督和内部审计。 二、负责适时对受托银行有关住房公积金账户的资金及各类合同的履行情况进行审计和监督。 三、负责对公积金核算、财务经费工作的工作监督和内部审计。 四、负责根据全市住房公积金归集、提取、贷款、会计核算工作情况进行综合分析,适时提出存在问题的根源和解决问题的办法并形成书面意见,向分管主任报告,为领导决策提供参考。 五、根据财政部门的有关规定,负责对中心财务制度的执行情况进行定期检查。 六、负责对公积金归集、提取、贷款、会计核算等工作进行定期或不定期稽核,遇有问题的提出书面意见,并及时上报。 七、负责对违反国家法律、法规、方针、政策、财经制度的行为进行制止或纠正,制止或纠正无效时,向分管主任报告。 八、完成中心领导交办的其他工作。 科室负责人:徐树勋
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